Skip to content
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างงานตรวจสอบภายใน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่
งานตรวจสอบภายใน
เทคนิคการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะกรรมการตรวจสอบ
สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
การดำเนินงาน
แผนการตรวจสอบภายใน
นโยบายการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
รูปภาพกิจกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้ง ที่ 1 /2566
ประชุมหารือเพื่อขอรับนโยบายการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตรวจสอบครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงอาคารช่ออินทนิล พร้อมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมหารือเพื่อขอรับนโยบายการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข้อปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
ความผิดตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ
การเบิกเงินยืมทดรองราชการ
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
O29 แนวปฏิบัติและวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลตัวชีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส O29
ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต O39 และ O41
ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต O42
บุคลากร
ติดต่อ
facebook
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างงานตรวจสอบภายใน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่
งานตรวจสอบภายใน
เทคนิคการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะกรรมการตรวจสอบ
สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
การดำเนินงาน
แผนการตรวจสอบภายใน
นโยบายการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
รูปภาพกิจกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้ง ที่ 1 /2566
ประชุมหารือเพื่อขอรับนโยบายการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตรวจสอบครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงอาคารช่ออินทนิล พร้อมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมหารือเพื่อขอรับนโยบายการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข้อปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
ความผิดตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ
การเบิกเงินยืมทดรองราชการ
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
O29 แนวปฏิบัติและวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลตัวชีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส O29
ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต O39 และ O41
ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต O42
บุคลากร
ติดต่อ
facebook
.pdf
View Fullscreen
×