Skip to content
Menu
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติงานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างงานตรวจสอบภายใน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่
งานตรวจสอบภายใน
เทคนิคการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะกรรมการตรวจสอบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
การดำเนินงาน
แผนการตรวจสอบภายใน
นโยบายการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
รูปภาพกิจกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้ง ที่ 1 /2566
ประชุมหารือเพื่อขอรับนโยบายการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตรวจสอบครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงอาคารช่ออินทนิล พร้อมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมหารือเพื่อขอรับนโยบายการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข้อปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
ความผิดตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ
การเบิกเงินยืมทดรองราชการ
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
O29 แนวปฏิบัติและวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลตัวชีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส O29
ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต O39 และ O41
ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต O42
บุคลากร
ติดต่อ
facebook
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา (16 downloads )
ay01